對(duì)于個(gè)人而言,發(fā)票是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證。但是對(duì)于企業(yè)會(huì)計(jì)記賬而言是進(jìn)行會(huì)計(jì)清算和稅收管理的重要依據(jù),那么在會(huì)計(jì)記賬時(shí)發(fā)票注意事項(xiàng)有哪些呢?衡水代理記賬公司八戒財(cái)稅衡水運(yùn)營(yíng)中心的小伙伴就給大家分析下吧!
一、只要不開具發(fā)票,就不需要申報(bào)收入?
不是的。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,即使取得未開發(fā)票收入也要如實(shí)申報(bào),一般納稅人需填寫增值稅申報(bào)表附表。
小規(guī)模納稅人應(yīng)根據(jù)征收稅的不同填寫相應(yīng)欄次,如應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)、應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)、銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額。例如:一小規(guī)模納稅人第一季度銷售貨物取得不含稅收入、未開具發(fā)票,則在申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)欄次申報(bào)。
二、只要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都可以抵扣?
不是的。取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)情況判斷是否屬于可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。例如下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:
1、用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。
2、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。
3、非正常損失在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。
4、非正常損失的不動(dòng)產(chǎn),以及該不動(dòng)產(chǎn)耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。
5、非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。
6、購(gòu)進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。
7、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
三、免征增值稅項(xiàng)目需要開具發(fā)票嗎?
需要的,納稅人適用免征增值稅,不可開具增值稅專用發(fā)票,但是應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定開具增值稅普通發(fā)票。
四、發(fā)票票面金額稅額正確就是符合要求的發(fā)票嗎?
開具發(fā)票應(yīng)按照號(hào)碼順序填開,填寫項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚,全部聯(lián)次一次打印,不僅要注意票面金額稅額,還需要保證其他信息填寫正確。特別要注意購(gòu)買方信息、貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱欄次、備注欄、商品和服務(wù)稅收分類編碼是否正確。
關(guān)于上述發(fā)票的4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都了解了嗎?一定要在企業(yè)日常運(yùn)作中留意相關(guān)細(xì)節(jié),以免造成不必要的麻煩。八戒財(cái)稅衡水運(yùn)營(yíng)中心是衡水專業(yè)代理記賬公司,您的賬目交給我們,值得放心。
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